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岗位职责管理制度(精选13篇)

岗位职责管理制度(精选13篇)



岗位职责是企业为了实现组织目标而针对各个职位所设定的工作内容和职责。在了解不同岗位职责的基础上,我们可以更好地发挥自己的优势,提升个人能力和职业发展。

员工岗位职责管理制度

为合理调配公司人力资源,落实权责岗位(部门)负责制,最大限度地发挥各岗位(部门)的智慧和潜能,实现公司内部管理的科学化、制度化和人性化,确保各项工作的正常开展,尽快完善公司基础平台的建设以促使公司业务走上健康发展的渠道,根据《公司章程》的精神,结合我司业务和岗位结构特点,现拟定我司岗位(部门)职责,希相关人员认真学习并全面贯彻落实。一、总经理职责:

1、向董事长负责,主持公司经营、管理全盘工作;

2、准确掌控公司业务的发展方向,组织实施公司年度经营计划;

3、拟订公司内部机构设置方案;

4、拟订公司的基本管理制度;

5、制定公司的具体规章;

6、确定企业的文化主线,内涵;

8、组织召开并主持公司行政办公例会;

9、提请聘任或解聘公司相关责任人;

二、综合办职责:

1、向总经理负责,协助处理公司日常事务;

3、组织召开并主持公司投标分析会议和全体员工例会;

4、关注国家各部委及地方相关政策法规,及时上传下达相关资讯,熟练撑握公司投标操作流程,组织公司全体员工集中有序地完成投标工作。建立健全招投标信息渠道,及时查阅当天投标信息,向相关领导提出可行性建议。

6、对新进员工进行初审工作;

8、协助完善公司各项规章制度和企业文化建设;

9、指导、组织分管部门做好员工培训、考评、奖惩、办公管理、后勤保障、投标业务、成本控制、各项规章制度执行等具体工作。

10、协调部门与部门之间的联系,协助总经理建立健全公司统一、高效的组织体系和工作体系。

11、协助总经理制订公司中短期发展规划,年度经营计划、宣传、统计、管理等工作;

12、负责公司业务宣传策划,平面文字宣传材料的组织整理和往来公文起草等工作;

13、负责企业文化的塑造、维护、发展和传播,营造和谐、积极的办公氛围;

14、完成公司领导交办的其它工作任务。

三、

文员职责:

1、熟练撑握公司投标操作流程及相关政策法规,高效准确制作投标文件。2、每天密切关注全省各地市项目招投标信息,收集详细招投标资料,编制汇总表,交由公司相关领导审阅批示。3、认真完成投标程序中其它事务性工作。

4、负责行政后勤、办公管理、安全保卫等管理制度的完善、检查、控制和执行等工作;

5、负责公司内部办公纪律的管理,营造健康积极的办公环境;

6、收集、整理公司员工资料,建立完善员工档案;

9、配合财务部做好公司固定资产的入册、管理和维护;

10、负责员工日常和节假日值班安排,监督、检查值班人员履行值班职责情况;

11、负责公司来电、来函、来访的接听、处理,以及外来人员的登记、接待等工作;

12、认真完成公司领导交办的其它工作任务。

1、能够熟练掌握国家、地方的法律法规及有关工程造价的管理规定;

3、熟练撑握公司投标操作流程及相关政策法规,全力配合公司投标工作;4、对单项工程,能按照施工图计算工程量,编制施工图预算(标底),参加工程的招标议标工作,审核标书中的工程预算或工程报价,并提出审核意见供决策参考;5、积极配合公司投标工作,并从预算角度进行解析,对投标报价提出可行性建议;6、参加竣工验收结算,负责竣工工程量结算工作,及时进行竣工工程的跟踪结算;7、参与采购有关装修材料和设备的询价工作,负责提供工程材料成本采购控制价.负责工程材料分析复核材料价差,收集和掌握技术变更,材料代换记录,并随时做好造价测算,为公司投标决策提供科学依据.8、全面掌握施工合同条款,深入现场了解施工情况,为结算复核工作打好基础。9、完成工程造价的经济分析,及时完成工程结算资料的归档。

11、完成领导交办的其他任务。

五、设计部工作职责。

2、熟练使用autocad、3dmax、photoshop等相应设计软件,并具有良好的手绘功底,时尚,触觉敏锐,设计创意强,能较好领会把握需方装修风格;3、搜集分析设计资料,主持设计方案及初步定稿,根据公司安排制定设计进度计划,按时完成所承担的设计任务,并对所设计的方案和技术负全面责任。4、负责编写方案及初步设计文件,认真研究方案、初步设计阶段审批的意见,领会设计意图,掌握设计标准,并对审批意见逐条落实。

5、施工图阶段,进一步解决设计的技术问题。协调各专业之间的矛盾,负责各阶段的汇总。及时主动向有关专业提出要求,并以文字或图表向有关专业提供所需要的资料。所提资料专业负责人应签名、签日期。

6、对本专业的设计质量进行自评。负责本专业设计文件的归档。

7、开工前向施工单位进行设计交底。施工工程中,做好工地服务。负责洽商变更、补充图纸。参加竣工验收。负责施工阶段洽商等设计文件的归档。

8、设计计算符合本工程的统一技术规定,计算准确无误,符合本专业对计算书的质量要求。无论是手算还是电算,设计人均应该对计算结果的准确、安全、经济合理负责。

9、施工图阶段,负责解决好所负责部分的工种关系,给其它专业提条件,参加各阶段汇总。施工图应该符合设计深度要求,构造合理。图面紧凑、清晰、整洁、易读。

10、在技术问题上,与审核人意见有矛盾时,应听取审核人意见,必要时向总工室汇报,组成讨论决策。

11、对设计项目进行工程回访和设计。

总结。

12、熟练撑握公司投标操作流程及相关政策法规,全力配合公司投标工作;13、完成公司领导交待的其它工作。

1、遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通安全管理的规章规则,遵守公司员工管理手册,安全驾车。

1、服从领导,听从指挥,按时完成办公室交给的出车任务,未经允许不准出车。2、遵守交通规则,服从交通管理,安全行车,严防交通事故,按时办理各种行车手续。3、做好车辆维护保养,多检查,消除事故隐患,确保行车安全,不带病出车,有故障及时排除,不影响用车。

4、不准酒后驾车,司机酒后驾车或私自用车造成的一切违章或交通事故后果均由司机本人承担,并给予行政处罚。4、做好行车记录,节约开支。

5、坚持全天候待命,有事及时向主管领导请假。

6、车辆维修应向主管领导申请,经批准后,定点维修,并实行定点加油。7、车辆统一调配,确保公务用车。严禁司机私自出车、车辆外借。司机离开车辆时,要锁好保险锁,防止车辆被盗。钥匙及行驶证交给管理人员8、经常保持车辆清洁、车况良好。

9、司机对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查,出车时一定保证证件齐全。

10、公司用车时,要准时出车,不得误点。出车后,按要求作好行车记录,详细记录行车时间、里程、起始地、乘坐人姓名、事由等,并由乘坐人签字确认(如仅有公司外客人乘坐,由安排人员签字确认),次日将行车记录交管理人员审核签章。每月末按乘坐人或部门统计当月行车里程总数,各部门合计数应与当月总行驶里程一致,不一致则由驾驶员承担多余里程。

11、司机因违章或证件不全被罚款的,当月罚款金额超过60元的,超过部分不予报销。违章造成事故的由当事司机承担责任和后果。

12、上班时间内司机未被派出车的,应随时在司机室等候出车。不准随便乱窜其他办公室。有要事确需离开司机室时,要告知管理人员去向和所需时间,经批准后方可离开;出车外出回来,应立即到管理人员处报到。对管理人员的工作安排,应无条件服从,不准借故拖延或拒不出车。对工作安排有意见的,事后可向上级领导反映。

13、公司每月给予司机手机补贴50元。任何时候,司机必须随身携带手机。对公司领导或管理人员的呼叫,应立即应答。情况特殊确实不能应答的,事后一定要说明原因。当月三次以上通讯联系不上,取消该月手机使用补贴费。14、司机全年安全行车,未出交通事故的,给予奖励2000元,年终奖发放时兑现。若发生交通事故,经车辆保险部门理赔后公司仍要承担损失的,损失金额超过2000元的,取消奖励;损失2000元以内的,减去实际损失后的剩余部分作为奖励。15、综合部每年负责对司机进行考核,将考核等级作为下一年调整岗位工资的依据之一。对于工作勤奋、遵守制度、表现突出的,可视具体情况给予嘉奖、记功、晋级等奖励;对工作怠慢、违反制度、发生事故者,视具体情节给予警告、记过、降级直至除名处理。

16、费用报销:司机所有因公费用(停车费、过路费、加油、修理等等)必须以正式有效凭证作为报销凭证,由驾驶员整理粘贴报销凭证后交管理人员审核签字,再交总经理签字,方可报销。原则上一周报销一次。每月末汇报当月报销情况,以及停车费、过路费使用人。

17、加强政治、业务学习,不断提高技术水平和服务水平,对车辆出现的一般问题应及时自行排除。

18、做好保密工作。工作期间不打听领导办事内容,不外传领导在车上的谈话内容。

19、及时完成领导交办的各项工作。

十二、附则:

1、本规章自2008年1月1日起执行;

3、根据本规章分工要求,各部门主管应制订详细的部门内部各岗位人员工作职责,将权责落实到每一岗位每一员工,激发所有部门成员的个人潜能和工作积极性,避免出现“有岗无责”或“人浮于事”的不良现象;.

财务管理制度和岗位职责

二、出纳员应在每日下午3时之前预结现金数额,按规定限存5000元,不得超储,发现超储,应及时存入银行,以确保资金安全。

三、每日离开办公室时,要及时锁上保险柜,确保安全。

四、出纳员管理的公司银行印鉴卡、库存现金、各种有价证券、印章、空白收据和支票,及其他重要凭证或物件,必须放置在保险柜中保管。

五、除公司采购转帐支付事项由公司采购专员领用转帐支票同城转帐支付外,其他支付事项必须由公司出纳员亲自到银行办理,不得由他人代办。

六、必须按照国务院《现金管理暂行条例》和中国人民银行《加强现金管理规定》中规定的现金收支范围,办理现金收付业务。

七、出纳员不准挪用现金,不准私自使用公款,不准用白条抵库存,不准坐支现金,不准借用外单位帐户套取现金,不准保存帐外公款,不准租借或转让银行帐户,不准签发空头支票,不准签发空白支票。

八、在工作中遇到其他问题,应及时报告部门经理。

九、出纳员若因玩忽职守,违反岗位职责,给公司造成名誉、利益损失,公司可根据有关奖惩规定和国家法律,给予通报批评、扣发工资、降级、撤职、待岗、辞退直至追究法律责任等处理。

财务管理制度及岗位职责

2.建立健全财务管理的各种规章制度,加强经营核算管理,检查监督财务纪律。

3.积极为经营管理服务,促进公司取得较好的经济效益。同时厉行节约,合理使用资金。

4.完成公司交付的其他工作。二、财务工作岗位及职责。

1.财务经理:

1.2负责审核记账凭证、管理总账,按时编制报表。1.3负责财务档案的管理工作。1.4完成总经理交付的其他工作。2.会计:

2.1按照国家会计制度的规定制作记账凭证、记账、付账、报账,做到手续齐备,字数准确,账目清晰。2.2协助财务经理编制财务报表,及时提出合理化建议。2.3妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。2.4完成总经理或财务经理交付的其他工作。3.出纳:

3.1管理现金、银行存款,并按规定的范围使用现金,依照银行规定的结算种类、原则和方法,办理转账结算业务。3.2及时查询银行存款余额。

3.3建立健全现金出纳各种账目,严格审核现金首付凭证。3.4负责日常财务档案的收集、整理、装订、归档等工作。3.5负责银行未达账项。3.6配合会计做好各种账务处理。

3.7完成总经理或财务经理交付的其他工作。三、财务工作管理要求。

1.会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整,并符合会计制度的规定。

2.财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证,并根据审核的原始凭证编制记账凭证。

3.财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报总经理,并报送有关部门,会计报表每月编制并上报一次。4.财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证不予受理;堆积在不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求更正、补充。

5.财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时,应及时向总经理书面报告,并请求查明原因,作出处理。

6财务人员工作调动或离职,必须与接管人员办清交接手续。四、会计档案管理。

1.凡是本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料,均应归档。

2.会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册,表明月份、季度、年起至、号数、单据张数,有会计及有关人员签名盖章,由专人归档保存,鬼当前应加以装订。

3.会计应按月份、季度、年报、按时归档,由专人保管,并分类填制目录。

保安岗位职责管理制度

1、为了加强办公室办公用品管理,规范采购流程,明确权责,节约成本,特制定本制度。

2、办公用品指日常办公所采用的耐用品及消耗品,包括:文具、纸张、办公室自动化耗材、福利、卫生清洁用品、办公桌椅及电脑等。

二、权责。

1、办公用品由行政人事部统一集中管理,统一采购,统一发放,统一回收处理。

2、行政主管负责办公室用品的采买及日常管理发放。三、申购流程。

1、行政主管对日常办公用品实行登记管理,如需采购,需要进行申购。2、行政主管提出申购需求,需做到货比三家,物美价廉,确保质量,并编制预算明细,填写《办公用品申购单》,报总经理审批。

1、办公用品采购回后,由行政人事部统一验收入库,并填写入库单,属于固定资产的,由财务部登记造册。

2、办公用品由行政人事部统一保管、发放。圆珠笔、中性笔、涂改液、笔记本等常用品,各部门可直接到行政人事部领取。原则上领用周期为三个月(对于已领过圆珠笔或中性笔的,原则上以后只能领用笔芯)。

4、计算器、电话机、u盘、墨盒等非消耗性用品的领用和更换,除需本部门经理签字同意,经综合部经理审批准外,领用时还须以旧换新。

5、打印机、传真机、饮水机、碎纸机、电脑、办公桌椅、文件柜、保险箱等贵重办公用品用具的领用,必须由总经理批准,并执行交旧领新制度。

6、领用人员离职时,须清还领用之办公用品(易耗品视情况而定),如有丢失的须按原价扣还。

五、本制度自下发之日起执行。

保洁管理制度及岗位职责

1、严禁保安员执勤着装不整齐,不按规定着装佩带不全。

2、严禁保安员当班时看阅书报小说,玩游戏机等与工作无关的事情。

3、严禁保安员值班时打瞌睡或聚众聊天嬉闹。

4、严禁饮酒执勤或在售楼部内部区域吸烟。

5、严禁交接班不清楚,未经主管批准,私自请人顶班,私自换班。

6、严禁非法扣留他人证件及物品或接受住户的钱物。

7、严禁在突发事件,紧急情况中临阵脱逃或视之不理。

8、严禁保安员之间,监守自盗,以权谋私,向住户收取费用。

9、严禁违反保安器材、消防器材的操作规定或转借。

10、严禁无故不参与保安会议培训学习训练及集体活动。

11、严禁拉帮结派、搞不团结、顶撞上级。

12、严禁未经批准缺勤和擅离岗位或请假不按时归队。

13、严禁私自运用公司财产物品。

一、保洁员要听从领导,服从工作安排,文明服务,礼貌待人,对工作认真负责。

二、上岗时着装整齐、统一、规范,按标准完成各项任务。

三、对保洁人员的要求:对售楼部清洁重点、难点部位进行保洁,做好园区内责任片区清洁工作,不留卫生死角。

1、生活垃圾日产日清。

2、办公室每天清扫一次,以及内部桌椅。

3、售楼部门口地垫定期清洗。

4、大门玻璃、销售前台、内部桌椅、沙盘、户型模型每天清理除尘。

情况,发现一处缺陷扣1分,提醒后无改进扣3分;受住户投诉一次扣5分。

五、配备的`工作用品非自然因素损坏、遗失,扣2分并照价赔偿。

六、工作认真负责,按要求、标准完成责任区保洁任务,加2分;每月评比工作质量完成非常好加10分。

七、住户、领导表扬1次加5分;开展不定向服务1次加5分;发现问题及时处理、汇报,加5分。

八、有下列表现之一的或已处予两次书面警告的,立即辞退。

1、当值时滥用职权,以权谋私。

2、对工作麻木不仁,玩忽职守造成工作失误者。

3、监守自盗、无理伤人、给人民生命财产造成损害者,立即辞退、情节严重者,交司法机关追究其法律责任。

4、不请假、连续旷工两天以上者。

5、无论何种原因,与业户、公司员工打架者。

6、不服从上级管理,出于私利漫骂上级者。

7、因主观失职而损坏或遗失公物者,除照价赔偿外,立即辞退。

8、当值睡觉,情节严惩重者。

岗位职责权限管理制度

1、负责消防工程、安防工程的全过程项目管理工作包括:合同管理、进度及计划管理、质量管理、安全管理、成本管理、变更管理等。

2、负责组织制定项目的策划及施工方案。

3、负责组织审核本工程图纸,并完成深化计划工作。

4、协调与沟通业主、监理、总承包单位及相关单位间的关系。

5、按照合同工期、质量标准完成项目的实施工作及项目移交工作。

6、组织工程竣工验收。

7、负责工程项目的结算工作。

文档为doc格式。

门卫管理制度及岗位职责

为维护公司资产安全,确保公司人员、车辆、产品发货做到安全有序,提高公司管理能力,特制订以下规定:

(一)公司员工。

上班期间员工原则上不得外出离开公司(特殊情况例外),公司的主要领导人及人事部、采购部、司机等外勤人员除外,其他员工必须凭公司《上岗证》《出门单》、《请假条》进行出入。

(二)外来人员。

1、外来人员因事需进入公司,应主动出示有效证件,填写《访客登记表》,同时领取公司《访客证》,方可进入公司。外来人员没有联系到被访人,可在门卫指定地方等候。

2、对来访人员,要使用文明用语,做到礼貌待人,文明执勤。

3、访客来访,问明情况,填写《访客登记表》,指定车辆临时停放处、同时向访客说明行走路线,方可进入公司。

4、应聘人员来访,应出示有效证件,并填写《访客登记表》,指引路线,并通知人力资源部。

5、夜间外来人员来访,无预约一律不准入内,不予接待。

6、未经总经理或公司部门领导同意,任何人不得将客人带入生产车间参观,拍照录像。

7、凡已与我公司解除劳动关系的,也将一律视为外来人员按以上第一条第二款的`1、3项的内容执行。如遇强行闯入者,门卫应立即上报公司相关领导处理。

(一)公司物资。

物资出厂时须由主管部门开具《物品放行单》,相关人员及部门负责人签字批准后,门卫根据单据核对物品确实无误进行登记后方可运出公司。

(二)外来物品。

1、供货商送货进入公司,应办理外来人员登记手续,出门时,门卫根据物品《入库单》凭证或主管部门开具的《出门单》,核对无误方可放行。

2、外来人员或车辆物品进入时,门卫管理人员需了解物品情况,如有危险品、等须报公司级领导核准后方可进入。

1、公司领导(本公司车辆)外出时,门卫值班员需自行登记立即放行。

2、门卫值班员应对车辆进行引导、停放,维持停放秩序。

3、进出车辆如有损坏公司财物,门卫值班室执勤人员应该立即报告公司综合部相关领导进行处理。

1、巡视时间:夜间每两小时巡逻一次。

2、巡视时对厂区进行巡视应做到:多看、多听、发现可疑的人或事,应当及时处理和报告相关部门领导。

3、下班后对公司公共部位进行巡视,检查水电、门窗是否关闭。

4、如发现火灾隐患应立即采取有效措施,并及时通知相关部门领导。

1、遵纪守法,遵守公司的各项规章制度,服从管理、恪尽职守、文明执勤、礼貌待客。

3、不得酒后上岗或擅离岗位。

4、对非本公司的人员、车辆进出要实行查询登记。

5、信件、报纸及时送至办公室,密件或限时信件及时呈送相关领导。

6、做好大门5米区域内卫生环境整治和清理。

7、随时清扫门卫室,保持门卫室干净卫生。

8、执勤期间要做到大门随开随关,注意安全。

9、衣冠不整,穿拖鞋、背心、短裤者不得进入公司。

10、值班人员必须文明执勤,不得态度粗暴,故意刁难员工、外来人员、公司客户及合作伙伴,一旦发现严肃处理,如情况属实,每次处50—200元罚款。

xxxx集团有限公司。

二0一四年十月十八日。

资金管理制度各岗位职责

5、组织制定项目班子及各类人员岗位经济责任制及各项目规章制度,接受有关职能部门、上级单位、地方管理部门等对工程项目的监督、检查;6、建立项目核算制度,加强成本管理、预算管理,参与经营性造价调整,积极办理经济索赔。

北京功成建筑有限公司。

吉林国原生物制药工程项目部。

1/7。

项目技术经理职责。

4、落实安全生产方针、政策,主持项目工程的单分项安全技术交底;5、随施工进度及时主持整理工程技术资料、文明安全施工资料;6、组织做好各施工工程的竣工收尾、收项、工程交工及交工后的维修保善工作,达到完成竣工交工指标。

北京功成建筑有限公司。

吉林国原生物制药工程项目部。

2/7。

项目商务经理职责。

4、负责执行劳动定额,汇总分析定额实际完成水平;

5、建立健全各种报表、台帐,向有关部门提供准确分析资料、数据;6、主持编制、审批材料计划,做好施工的租凭、使用和管理。

北京功成建筑有限公司。

吉林国原生物制药工程项目部。

3/7。

6、应该存档的报表、资料等及时搜集、整理、填列、补充,做到全面准确,符合标准,归档及时。

北京功成建筑有限公司。

吉林国原生物制药工程项目部。

4/7。

质检员职责。

2、按照设计图纸施工规范、施工组设计方案进行质量操作,纠正一切违章作业的行为;

3、参加分部分项工程的质量等级核定,对自己负责检查的分部分项工程质量等级负责,做到验收前自检不合格,不请甲方、监理签字;4、参加隐蔽工程的检查验收,不合格的不得在隐蔽工程资料上签字,检验隐蔽工程必须当场检查,当场记录,不得进行隐蔽记录后补;5、跟踪检查,不发生漏检,发现违章指挥、违章操作的必须立即制止并予以纠正,发现重大事故隐患应立即停止施工,并及时报项目部处理。

北京功成建筑有限公司。

吉林国原生物制药工程项目部。

5/7。

安全员职责。

5、做好管区内的安全达标工作和文明安全管理,做到措施资料齐全;6、每日做安全检查,同时做好记录,保证项目检查记录,有检查人、整理人、整改时间,做好资料反馈。

北京功成建筑有限公司。

吉林国原生物制药工程项目部。

6/7。

1、施工图计算工程量,收集整理原始计算资料。2、分阶段编制报价资料。

3、对分包报来的预结算工作量进行核实、审核分包工程款。

4、设计、变更工程洽商工作量计算,并与技术部门商议核定有关工程量,依据总包合同要求,编制有关费用。5、填写预算成本台帐。

6、协助商务经理编制项目制造成本计划、统计盘点报表及制造成本报表。7、负责经营性往来函件的存档、管理。

北京功成建筑有限公司。

吉林国原生物制药工程项目部。

7/7。

财务管理制度和岗位职责

在部长领导下,按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定,认真办理提取和保管现金,完成收付手续和银行结算业务。

根据审核无误的手续,办理银行存款、取款和转帐结算业务;登记银行存款日记帐;及时根据银行存款对收单,在月末作出相应调整,做到银行对帐单相符。

登记现金和银行日记帐,做到月结日清,保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符,发现差错及时查清更正。

认真审查临时借支的用途、金融和批准手续,严格执行市(县)内采购领用支票的手续,控制使用限额和报销期限。

正确编制现金、银行的记帐凭证,及时传递给财务登帐。配合对应收款的清算工作。

严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收支付业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全。

核算人事部提供的薪金发放名册,按时发入公司职工的工资、奖金。负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。

资金管理制度各岗位职责

节约资源,降低成本,创造效益为目标,规范喷涂车间管理职责与权限,充分发。

挥其岗位职责和监督职能,充分发挥各岗位的主观积极性,按工艺标准进行作业,确保各工序工艺稳定,特制定喷涂车间管理制度。

2、适用范围:适用于喷涂车间所有岗位人员。

3、喷涂车间部门职责。

3.1、贯彻遵守基地的各项规章制度。

3.2按时完成基地下达的喷涂型材生产任务和素材包装任务。

3.3把好质量关,杜绝不合格产品的生产,负责贯彻执行is09001质量管理体系、is014001环境管理体系及q/eqy—2—2008《东风汽车公司油漆涂层企业标准》。

3.4切实落实车间各项成本指标,控制生产成本。

3.5组织好车间各部门安全文明生产,保持对车间设备的良好好维护,防止各项。

事故及灾害产生。

3.6定期组织员工进岗位培训,提高员工的专业素质。

3.7定期按时向基地上报各类报表。

3.8积极参加基地组织的各项活动,完成基地临时交付的各项工作。

4.1车间主任。

4.1.1直接上级:生产技术总监。

4.1.2直接下级:主管(兼计划)。

4.2在生产总监的领导下全面负责喷涂车间事务管理工作,并建立健全车间管理制度与工作程序,明确责任分工,负责组织车间人员安全生产,文明生产。4.3负责组织生产工人进行质量自检和互检。

4.4组织车间员工按照工艺操作规程控制各生产工序,保证按时按质完成生产任务。4.5组织车间班组员工参加有关质量的技术学习,每日检查车间班组和产品质量情况,预防质量事故发生,如发生质量事故积极采取措施予以解决。4.6制定车间员工培训计划,负责制定本车间员工职责并积极监督执行。4.7负责生产现场物料的标识,作好车间管理及生产过程的控制工作。

5.2负责分工岗位的生产和技术管理工作。

5.3负责觖决分工岗位的工艺技术问题,保证产品质量。5.4负责提出分工岗位的原、辅材料计划。

5.5负责生产计划监控及临时性计划调整的落实。

5.6负责组织技术和技术性文件资料的编制、更改控制和管理。

5.7负责组织生产过程中技术性原因的分析和制定纠正和预防指施。5.8负责制定车间的生产计划,并检查生产计划的执行情况,掌握在生产品和入库产品的进度。

5.9负责生产过程监控、检查、记录各车间设备和工艺状况。

5.10负责生产现场的安全检查,督促有关部门对安全隐患进行整改。5.11负责编制车间生产日报表。

5.12负责编制月度及年度产品成本计划和成本报表。5.13负责管理车间的物资并建立台帐。5.14车间文件、资料档案管理。

5.15车间主任不在时,对全车间生产产品质量负责。6.1班长。

6.1.1直接上级:主任、生产主管。

6.1.2直接下级:行车工、前处理上下料、喷涂上下料、喷涂操作工、包装工6.2贯彻执行公司和车间的各项规章制度,安全、按时、按质、按量完成车间下达的各项工作任务。安排好本班次的生产质量、设备,安全、劳动管理工作,拒绝违章指挥和作业。

6.3合理调配本班组劳动务结构,均衡组织生产,保证完成生产各项指标,检查班组实行标准化作业。

7.2负责做好上下料前的准备工作。

7.3根据生产计划的排产顺序进行备料生产,并要求将订单在素材齐全的情况下一次性备齐。

7.4搬运工件应轻拿轻放,不允许脚踏并制止人为碰伤、砸伤、擦伤型材,并对将要上架的工件进行自检,避免不合格的工件流入下道工序。7.5根据生产工艺进行操作,确保上下料的工作质量。

8.1.1宜接上级:班长。

8.2负责做好上下料的准备工作。

8.3根据生产计划的排产顺序进行挂料,合理选用挂具,尽可能挂满。

8.4搬运工件应轻拿轻放,不允许脚踏并制止人为碰伤、砸伤、擦伤型材,并对将要上架的工件进行自检,避免不合格的工件流入下道工序,如发现基材不合格品不能返工,应及时通知前处理补料。

8.5根据要求进行操作,确保上下料的工作质量。

9.1.1直接上级:班长。

10.1.1直接上级:班长。

10.2按《包装标准》要求进行覆膜、喷码、包装不得偷工减料,对包装质量负责。10.3在包装过程中对成品质量进行自检,如发现不合格品,应及时检出返工或通知前处理补料,以便于生产计划的一次性完成。

10.4在包装完一个颜色的订单后对报废料和多上料作原始记录登记,并上交车间生产主管。

11.1.1直接上级:班长11.2穿戴好劳保用品。

11.3检查喷粉系统、固化系统是否正常。11.4核对生产计划单,领好粉末。

11.5按《喷涂与固化工艺操作规程》生产,保证喷涂质量。

资金管理制度各岗位职责

喷涂车间各岗位职责管理制度1、目的为保证喷涂车间正常工作,确保生产任务按量、按时、按质完成,并达到节约资源,降低成本,创造效益为目标,规范喷涂车间管理职责与权限,充分发挥其岗位职责和监督职能,充分发挥各岗位的主观积极性,按工艺标准进行作业,确保各工序工艺稳定,特制定喷涂车间管理制度。2、适用范围:适用于喷涂车间所有岗位人员。3、喷涂车间部门职责、贯彻遵守基地的各项规章制度。

按时完成基地下达的喷涂型材生产任务和素材包装任务。

把好质量关,杜绝不合格产品的生产,负责贯彻执行is09001质量管理体系、is014001环境管理体系及q/eqy—2—2008《东风汽车公司油漆涂层企业标准》。切实落实车间各项成本指标,控制生产成本。

组织好车间各部门安全文明生产,保持对车间设备的良好好维护,防止各项事故及灾害产生。

定期组织员工进岗位培训,提高员工的专业素质。定期按时向基地上报各类报表。

积极参加基地组织的各项活动,完成基地临时交付的各项工作。四、岗位职贲车间主任。

在生产总监的领导下全面负责喷涂车间事务管理工作,并建立健全车间管理制度与工作程序,明确责任分工,负责组织车间人员安全生产,文明生产。负责组织生产工人进行质量自检和互检。

组织车间员工按照工艺操作规程控制各生产工序,保证按时按质完成生产任务。组织车间班组员工参加有关质量的技术学习,每日检查车间班组和产品质量情况,预防质量事故发生,如发生质量事故积极采取措施予以解决。制定车间员工培训计划,负责制定本车间员工职责并积极监督执行。负责生产现场物料的标识,作好车间管理及生产过程的控制工作。

负责督促检查车间设备维修、保养工作,制定设备维修计划,保证车间设备处理良好的运行状态,防止设备事故的发生。生产主管(兼计划)。

负责分工岗位的生产和技术管理工作。

负责觖决分工岗位的工艺技术问题,保证产品质量。负责提出分工岗位的原、辅材料计划。负责生产计划监控及临时性计划调整的落实。

负责组织技术和技术性文件资料的编制、更改控制和管理。负责组织生产过程中技术性原因的分析和制定纠正和预防指施。

负责制定车间的生产计划,并检查生产计划的执行情况,掌握在生产品和入库产品的进度。

负责生产过程监控、检查、记录各车间设备和工艺状况。负责生产现场的安全检查,督促有关部门对安全隐患进行整改。负责编制车间生产日报表。

贯彻执行公司和车间的各项规章制度,安全、按时、按质、按量完成车间下达的各项工作任务。安排好本班次的生产质量、设备,安全、劳动管理工作,拒绝违章指挥和作业。

合理调配本班组劳动务结构,均衡组织生产,保证完成生产各项指标,检查班组实行标准化作业。

负责做好上下料前的准备工作。

根据生产计划的排产顺序进行备料生产,并要求将订单在素材齐全的情况下一次性备齐。

搬运工件应轻拿轻放,不允许脚踏并制止人为碰伤、砸伤、擦伤型材,并对将要上架的工件进行自检,避免不合格的工件流入下道工序。根据生产工艺进行操作,确保上下料的工作质量。

负责做好上下料的准备工作。

根据生产计划的排产顺序进行挂料,合理选用挂具,尽可能挂满。

搬运工件应轻拿轻放,不允许脚踏并制止人为碰伤、砸伤、擦伤型材,并对将要上架的工件进行自检,避免不合格的工件流入下道工序,如发现基材不合格品不能返工,应及时通知前处理补料。根据要求进行操作,确保上下料的工作质量。

上下班时,根据“行车操作规程”对行车进行检查,并做好“工艺行车点检记录”。

按《包装标准》要求进行覆膜、喷码、包装不得偷工减料,对包装质量负责。在包装过程中对成品质量进行自检,如发现不合格品,应及时检出返工或通知前处理补料,以便于生产计划的一次性完成。

在包装完一个颜色的订单后对报废料和多上料作原始记录登记,并上交车间生产主管。

服从班组长及部门负责人的安排和调配,协助班长搞好产品包装工作。坚持文明生产,打扫场地卫生,搞好交接班工作。喷涂操作工穿戴好劳保用品。

检查喷粉系统、固化系统是否正常。核对生产计划单,领好粉末。

按《喷涂与固化工艺操作规程》生产,保证喷涂质量。

保洁管理制度及岗位职责

1、负责大厦公共区域及各项设备设施的巡视、报修工作,并填写相关工作报告。

2、负责大厦公共区域的清洁质量巡查工作,填写巡查记录表,并对保洁公司日常工作进行检查及监督。

3、负责每日个人工作日志的填写工作。

4、了解及处理负责区域内的'客户投诉,缓解客户的不满情绪,并将问题及时上报给上级领导。

5、严格遵守本部门各项规章制度和工作程序。

6、负责客户日常报修,有偿服务等工作安排,并跟进处理相关情况。

7、遇到突发紧急事件或重大事件时,应及时上报。

8、了解及掌握负责区域内的客户的思想动态。要求定期对客户进行拜访工作,并填写拜访记录,对物业公司改善物业管理服务提供合理化建议。

9、跟进客户档案的收存工作,定期整理客户档案。

10、配合管理处各项物业管理费用的催缴、每月统计工作。

11、协助相关部门对装修客户进行监督,及时通报问题并协助解决。

12、定期检查、更新客户资料,并及时存档。

13、负责大厦机动车辆的办理等相关业务。

14、负责月底上报业主饮用水用量情况。

岗位职责管理制度范文

1.负责各类产品的入库名称、规格型号、数量、质量(配合质管员)等的验收,合理安排产品仓位的划分,进行产品的安全、有序存放,负责仓库的安全、卫生和管理工作,对入库产品进行标识,建立产品出入库流水账,每日会同产品主管填写《产品入库单》一式三联,需有生产部负责人员、仓库管理员、质检员签字认可。一份交销售部、一份交财务部,底联仓管员做账。

2.产品仓库管理员必须严格遵守相关的管理制度及具备所管物资的基本知识。库管员应在接到销售部开列、财务部确认并加盖财务部印章的出货单后,应明确产品名称、规格型号、数量及客户对产品的其他要求,确认无误后方可组织发货。并填写《产品出库单》,一式四联,需有销售部经办人、仓库保管员、财务处签字,并注明提货车号及提货司机签字。一份交销售部、一份交财务、一份留底做账、一份交门卫。

3.产品仓库管理员每日做好产品库台账,并与次日上午9:00前将《产品生产入库单》交相关部门。

4.每月月底生产部、销售部、财务部进行库存盘点,仓库管理员填写《月末盘仓清点表》(一式四份,一份存根、一份报销售部、一份报财务部、一份企业负责人)。做到帐物相符,如有问题及时查明原因。

1.产品库管理员上班时间不得擅自离开工作岗位。

2.产品库管理员必须严格按照销售部所开《销售清单》发货。

3.产品出库时,仓库管理员必须在岗发货。

4.非产品库人员在未经许可的情况下不得进入产品库翻拿产品,产品库所有入库产品需办理出库手续方可发出。否则造成的一切后果由责任人自行负担。

5.严格产品出厂管理,仓库管理员在填写好《出库单》并完成配货后,附两联交用户,门卫人员在接到有会计印鉴的出库单后方可开门放行,并将其中一份保留。

6.仓库保管员不得擅自更改入库单和出库单,对于作废的入库单、出库单应正确复写(按单联书写者无效),全部注明作废字样并保存在入库单、出库单上,每本入库单、出库单的首页上应注明起始日期,待使用完后注明终止日期,并整理保存以备日后查账。

7.产品仓库管理员必须严格遵守岗位职责及操作程序。、仓库管理员可根据实际情况提出合理化建议,使仓库管理更加完善。

三.奖惩办法:

1.产品库管采取年度奖励办法,在年度内与生产部、销售部无争议,达到出勤指标,可享受年度总工资的8%的奖励。

2.若存在管理混乱,无法按时提交所需数据,工作延误等,按相关联的产品售价的1%进行处罚。

3.配货中出现产品数量误差,并由负责人核查确认的',按误差产品的售价的150%进行处罚。

4.入库及出库中出现人为原因(故意的)舞弊行为的,按牵涉产品的售价的200%进行处罚。

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