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关于责令整改通知书10篇

关于责令整改通知书10篇



关于责令整改通知书10篇

相关部门都具备一定管理权限,在发现不符合规章制度的问题时,应当做出明示,要求整改。那么关于责令整改通知书,下面小编给大家分享,希望能够帮助大家!

关于责令整改通知书篇1

(单位名称)__制造有限公司:

经调查核实,你单位(或个人)的以下行为:该公司未取得《辐射安全许可证》从事射线装置使用活动,违反了《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》第五条、第十五条的规定。

依据《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》第五十二条第一项的规定,现责令你单位做出如下整改:

1、责令立即停止使用射线装置;

2、限期于20__年6月30日前申办取得《辐射安全许可证》。

关于责令整改通知书篇2

__餐饮有限公司:

依照《中华人民共和国消防法》,我司消防安全管理人员于X年X月X日对你单位:__大厦C座__室进行了消防安全监督检查。发现存在下述违反消防法规的行为:

1、将室内消火栓进行封堵。

2、未按规定安装消防应急照明系统。

3、未按规定安装应急疏散指引标识。

4、未安规定配备相应的灭火器材。

以上行为违反《中华人民共和国消防法》第10、12、21、条的规定,已构成火灾隐患,依据《消防法》第二十五条规定,责令你单位在X年X月X日前整改完毕,否则我司将实施处罚。

在此期间你单位应当采取措施,防止发生火灾。

北京__物业管理有限公司

__年__月__日

关于责令整改通知书篇3

_____公司办公室:

公司安全生产“三项行动”检查小组在20____年____月____日检查中,发现你部门工作存在以下问题:

一、办公楼

1、未设置蓄电式应急照明灯疏、逃生散指示标志和安全出口

2、未安装消防警铃报警系统或消防广播系统。

3、要求80m2以上场所安全出口不少于2个。不得将安全出口上锁、堵塞。出口处不能设置门槛,台阶。疏散门向外开启,不得采用卷帘门、转门、吊门和侧拉门,门口不得设置门帘,屏风等影响疏散的遮挡物。安全出口需设置向外开启的防火门。

4、没有办公楼紧急疏散平面示意图。

二、门卫

1、周末下午押款人员不到位。

2、夜间收款回公司押款人员不到位。

要求你部门针对检查出的问题编制整改方案,于20____年____月____日前整改完毕,并将“问题改进和措施跟踪记录表”由整改负责人签字后交回“三项行动”领导小组办公室。

领导小组组长审签:______________

20____年____月____日

关于责令整改通知书篇4

X公司:

经查,你(单位)食堂员工着装不规范、佩戴耳环,食堂距离厕所仅隔一墙,地面不易于清洗、不平整、有积垢,墙壁不光滑、有积垢,无防蝇防尘防鼠措施,屋顶污秽不光洁,无通风排烟设施,采光照明不足,餐具消毒无记录,未建立食品安全管理制度的行为,违反了《中华人民共和国餐饮服务许可管理办法》、《中华人民共和国食品安全法》的规定。

根据《中华人民共和国餐饮服务许可管理办法》第九条第一、二、四项、第三十六条,《中华人民共和国食品安全法》第八十七条规定,责令你(单位)立即改正。改正内容及要求如下:

1、厕所和食堂必须相隔25米以上;

2、食堂员工工作期间着工作服、帽子、口罩,不佩戴首饰;

3、食堂环境整洁卫生;

4、食堂地面应易于清洗、防滑,地面整洁无裂缝、无积垢、无油渍,排水沟出口有金属格栅且网罩或网眼孔径小于6MM;

5、食堂墙壁应光滑无积垢,门窗配备严密有防蝇防虫防鼠设施;

6、食堂屋顶与天花板应表面光洁、无脱落现象;

7、添置通风排烟设施;

8、加强照明;

9、餐具消毒有记录;

10、建立食品安全管理制度并严格执行(从业人员健康体检、培训制度,清洗消毒制度,食品、食品添加剂、食品相关产品采购索证索票、进货查验和台账记录制度,餐厨废弃物处置管理制度,菜肴加工过程管理制度,食品安全突发事件应急处置方案);

以上内容责令你单位于15天内改正,逾期未改正的,将依照相关法律法规查处。

(公章)

20__年9月10日

关于责令整改通知书篇5

__房地产顾问有限公司分公司:

经查,你公司代理的__房地产有限公司开发建设的一品江山项目在销售过程中,存在销售现场公示内容不完整、未能提供查询房屋销售备案电脑等行为,违反了《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》(建房[20__]53号)有关规定。

经研究,现决定暂停你公司代理销售的该项目商品房买卖合同签约行为等手续。同时,请你公司于8月18日前对所涉及的问题及时整改,并书面上报整改结果。

年8月14日

关于责令整改通知书篇6

__建投证券有限责任公司:

我局近期对你公司济南经四路、泺源大街两家证券营业部进行了现场检查。现将检查中发现的问题和整改要求通知如下:

一、营业部存在的问题

1、营业部内部控制制度建设不完善,目前执行的部分制度仍是原华夏证券股份有限公司的.制度;

2、部分客户开户资料不完整,存在一人开立多个资金账户,一个资金账户对应多个股票账户的情况;

3、与银行签署的客户交易结算资金账户存管协议不完整;

4、营业部清算日志记录不连贯,内容不完整,无清算人员签字;

5、通过检查柜面系统发现,烟台、淄博营业部仍然存在为客户开通透支权限的情况,济南泺源大街营业部存在一客户透支的情况;

6、部分机构客户取款无相应代理人信息,部分客户限额以上取款未经审批,经四路营业部大额取款审批单不规范,仅有流水台账;

7、济南经四路营业部为个别客户办理强制取款业务,且没有相关审批手续;

8、营业部在权限配置及使用方面存在一定的风险隐患:电脑部系统管理人员有部分业务权限;超级用户两人同时拥有密码;高风险业务权限如股东代码转移仅交易部经理签字即可使用,部分证券红冲蓝补无相应审批手续;人员调整岗位后未能及时调整柜员权限设置;开户岗、资金岗实质单人单岗;清算人员兼任财务人员等等;

9、存在未经证监会批准的银证通业务;

10、营业部面临转岗人员较多,不利于员工稳定。

二、整改要求

针对上述问题,你公司须督促济南两家营业部进行以下方面的整改:

1、进一步完善内部控制制度,规范业务操作流程,并督促营业部严格执行;

2、进一步加强账户资料清理工作;

3、尽快与相关银行签署客户交易结算资金账户存管协议;

4、进一步梳理营业部权限配置及使用情况,堵塞风险漏洞;立即取消客户透支权限,对限制类权限要严格履行审批制度;

5、督促营业部暂停银证通业务,并制定计划逐步清理;

6、妥善处理大量员工转岗问题,避免产生不稳定因素,并且制定处置风险的预案。

你公司须于___6年4月15日前向我局提交整改报告,我局将在适当时机对上述两家营业部整改情况进行复查。

本次检查是例行的现场检查,上述结论不代表我局对你公司济南两家证券营业部其它情况的实质性判断。若上述两家营业部存在其他违法、违规行为,不得以此次检查未发现为由免除法律责任。

___年三月二十九日

关于责令整改通知书篇7

___________同志:

因你,违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第条第款和《贵州省道路交通安全条例》第条第款之规定。为了确保道路交通安全,现责令你立即进行整改,停止从事违法活动,三日后将组织验收,拒不整改的,将依法进行处罚。

被责令整改人:

年月日

责令整改人:

年月日

道路交通安全办公室

年月日

检查验收情况:

关于责令整改通知书篇8

贵司自5月9号接手经营员工饭堂至今已近两周,从时间要求应渐进正轨。在目前的磨合期难免存在经营上的一些问题,对此,广大职工都能予以理解和配合;结合贵司长远经济利益,为了促使双方能够合作愉快,共同将餐饮服务工作做到位,达到广大职工满意的效果,5月20日下午,贵司领导及我司职工代表对近期送餐问题进行了坦诚座谈,根据会上实际反映集中问题,特作下表重点汇总,总结出近期改正措施和要求,请贵司予以重视并作出整改:

餐饮经营现状

餐饮改正重点:

1.现场分餐菜式味道未能灵活变化

1.各餐点增设南北口味差异,满足需要

2.现场分餐菜式分配不均匀

2.增加配送菜式搭配以供选择

3.宵夜样式单一且色、香、味欠佳

3.多样式,增加营养成分

4.部分送餐点存在份量不够,待添餐现象

4.加强内部管理,严格执行准时、保质保量送餐,杜绝中途停餐再送餐现象

以期通过上述措施,对员工饭堂餐饮服务各项工作有稳定的改善,请贵司自收阅通知之日起,切实予以改正!届时,我司将依据合同相关规定处理和解决职工在就餐中出现的问题。以上通知敬请富时公司知悉并书面回执(要有具体解决措施)致我部备案,谢谢!

__工业城管理有限公司

集团行政部

关于责令整改通知书篇9

__幼儿园:

根据教育局的相关文件精神,农丰中心校对你幼儿园进行检查,发现你园还存在以下几个问题:

1、缺保健室、隔离室.

2、卫生许可证未办理。

3、幼儿活动场所简陋。没有必备的消防器材。存在一定的安全隐患。

为改善办园条件,确保达到办园标准,根据有关文件精神,按照民办幼儿园办园标准,责令你园限期一个月内整改到位。

特此通知

____中心校

________年____月2____日

关于责令整改通知书篇10

__公司__分部:

根据__集团董事会批准的年度审计计划;集团审计部内部审计有关规定和本月的审计计划,报经公司领导批准,审计部派出审计项目组于__年__月__日—__月__日对分公司__年1月1日至__月__日的财务收支情况进行审计,请__公司__分部给予协助配合(落实专人负责)并在__年__月__日前备齐审计所需相关资料。

现将审计事项通知如下:

一、审计目的':

1、对财务收支执行情况进行确认。

2、对费用预算执行情况进行确认。

3、对财务制度、财经纪律执行情况进行评价。

4、对内部控制制度执行情况进行评价。

5、对资产管理情况进行评价。

6、其他需要评价的事项。

二、审计范围:

__公司__分部__年1月1日至__年__月__日的财务收支情况,费用预算执行情况,资产管理、使用情况,内部控制制度执行情况,财务制度财经纪律执行情况。如有例外情况将追查到以前年度。

三、审计时间预计:

从__年__月__日起,预计到__年__月__日。

四、需提供的资料清单和其他必要的协助:

1、审计小组自发出通知书之日起__日内进入__分部进行审计外勤工作,请提供必要的工作条件。

2、请安排一个简短的见面会,在审计项目组到达后进行审计通知书的宣读和审计工作安排及沟通,参加人为分公司领导、各部门负责人。

3、请做好有关资料的准备工作,在收到此通知书之日起__日内按照附表的清单向审计项目组提供资料(资料清单另附)。

4、审计期间,审计涉及的部门及有关人员请勿安排外出。需加班时,请安排相关人员配合。

5、__系统数据的查询权。

6、需协助部门:集团公司、__公司、__分部财务部门、人力资源部及涉及相关部门

五、审计项目组名单:

项目组负责人:

项目组成员:

签发人:

__集团

审计部

__年月日

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